http://www.account-bg.info/balansi/

Форуми

Сайт за счетоводство, данъци и осигуряване :: Форуми :: Форум за счетоводство, данъци и осигуряване :: Данъци
 
<< Предишна тема | Следваща тема >>
сл.бележка за удържан данък по чл.43 от ЗДДФЛ
Започване на нова тема
Редактори:account-bg.info
Автор Отговор
vili
нд дек 29 2013, 04:49 Цитирай
Виолета
Регистриран потребител #228
Регистриран: нд яну 04 2009, 07:16
съобщения: 98
Г-н Минков,
Благодаря Ви за служебната бележка, но нещо се обърквам.При издаване на сметка за изплатени суми ежемесечно в служебната бележка автоматично се прехвърля сума по тази сметка. В служебната бележка която изтеглих в момента от лика, който ми дадохте ,попълвам по тримесечия сумата намалена с нормативно присъщите разходи 10%. и съответно удържаният данък.
В справката по чл.73 попълвам дължимита сума за наема, а в служебната бележка облагаемата сума .

Най-отгоре
Иван Минков
нд дек 29 2013, 05:28 Цитирай
Регистриран потребител #1581
Регистриран: вт фев 02 2010, 01:23
съобщения: 4082
Служебната бележка трябва да послужи на лицето-наемодател за да удостовери пред НАП колко данък му е удържан.
Справката по чл. 73 има друга цел - да информираме НАП на кои лица колко доход сме изплатили - в нея се включват разни видове доходи, вкл. и такива, които не се облагат с данъци - например - ренти и там действително се включва пълната дължима сума без да се приспада нищо.
Най-отгоре
Анонимен
нд дек 29 2013, 05:48 Цитирай
Гост
Още веднъж сърдечно Ви благодаря.
Правилно ли е това в служебната бележка записвам облагаема сума , а не пълната дължима.
Най-отгоре
Иван Минков
нд дек 29 2013, 06:10 Цитирай
Регистриран потребител #1581
Регистриран: вт фев 02 2010, 01:23
съобщения: 4082
Сега като я разгледах по-подробно тази служебна бележка не съм съвсем сигурен какво трябва да се пише в нея, но май трябва да се препише ред 3 от сметката за изплатени суми - т.е. след приспадане на нормативно признатите разходи.
Най-отгоре
vili
нд дек 29 2013, 06:38 Цитирай
Виолета
Регистриран потребител #228
Регистриран: нд яну 04 2009, 07:16
съобщения: 98
Благодаря Ви,
Като Ви моля да ме извините.Може би задавам елементарни въпроси, но разчитам на Вас, тъй като винаги и на всеки поставен въпрос отговаряте компетентно и веднага.
Най-отгоре
vili
пн дек 30 2013, 12:35 Цитирай
Виолета
Регистриран потребител #228
Регистриран: нд яну 04 2009, 07:16
съобщения: 98
Здраевейте,
Пак с тази прословута бележка по чл.43, три пъти се обаждах в НАП и пак не съм убедена, че правилно я попълвам. Пример:
за 1-во трим. посочвам облагаема сума т.е. брутна намалена с нормативно признати разходи/ : 2-ро трим. същите данни 3-т трим. същите данни , за 4-то не ми е много ясно : Брутна сума ли посочвам независимо, че пише облагаем доход.

Най-отгоре
PL
пн дек 30 2013, 03:53 Цитирай
Регистриран потребител #959
Регистриран: вт юни 30 2009, 05:13
съобщения: 429
За последното тримесечие ,не се удържа данък според мене се записва брутната сума защото това е изплатено.
Най-отгоре
vili
пн дек 30 2013, 06:57 Цитирай
Виолета
Регистриран потребител #228
Регистриран: нд яну 04 2009, 07:16
съобщения: 98
Благодаря Ви. Така съм я попълнила, но продължава да ме притеснява "Облагаем доход".
Най-отгоре
vili
вт дек 31 2013, 09:50 Цитирай
Виолета
Регистриран потребител #228
Регистриран: нд яну 04 2009, 07:16
съобщения: 98
В тази служебна бележка никъде няма къде да се запише по коя сметка е превеждан удържаният данък?
Най-отгоре
Иван Минков
вт дек 31 2013, 10:24 Цитирай
Регистриран потребител #1581
Регистриран: вт фев 02 2010, 01:23
съобщения: 4082
То и няма смисъл, защото тя сметката в съответното НАП е само една.
Най-отгоре
vili
вт дек 31 2013, 02:19 Цитирай
Виолета
Регистриран потребител #228
Регистриран: нд яну 04 2009, 07:16
съобщения: 98
Сигурно е така, но лицето Х си подава декларацията и прилага служебната бележка, единствено се вижда, в кой офис на НАП е преведен данъка само от служебен номер по регистрация на дружеството ?
Най-отгоре
Иван Минков
вт дек 31 2013, 05:48 Цитирай
Регистриран потребител #1581
Регистриран: вт фев 02 2010, 01:23
съобщения: 4082
Е то ако напишете по коя сметка е преведен данъка, ше се вижда само по коя сметка е преведен, което не носи много повече информация от това в кой офис на НАОП е преведен, доколкото всеки офис си има само по една банкова сметка.
И в крайна сметка такъв формуляр са направили от НАП - такъв попълвате какво да направим като не искат банковата сметка.
Най-отгоре
vili
ср яну 01 2014, 02:01 Цитирай
Виолета
Регистриран потребител #228
Регистриран: нд яну 04 2009, 07:16
съобщения: 98
Благодаря Ви.
Най-отгоре
Сани Василева
пн яну 06 2014, 06:54 Цитирай
Гост
В приложение 3, част 3 таблица 1 колона 3 /към данъчната декларация по чл.50/ пише, че трябва да се впише "Придобит доход". Днес подадох ГДД и на гишето ми казаха да попълня колоната. Попитах ги какво да пиша - хонорара, осигурителния доход, облагаемия или чистата сума, не можаха да ми отговорят и я взеха така. Тъй като тази колона е по тримесечия, единственият източник е новият образец на служебна бележка по чл.45, ар.4 от ЗДДФЛ, а там е вписан облагаемият доход. Не ми е ясно защо с различни понятия се работи, за да ни объркат и да изкарат счетоводителите за некадърни.
Най-отгоре
PL
вт яну 07 2014, 05:10 Цитирай
Регистриран потребител #959
Регистриран: вт юни 30 2009, 05:13
съобщения: 429
И аз се обърках през 2013 за трите тримесечия съм издавала сл.бележка и сметка за изплатени суми подавана е и декларация по чл.55 за четвъртото само сметка за изплатени суми в която е записана само брутната сума като изплатена без подаване на декл. по чл.55 това е за наеми .Смятам,че не трябва да попълвам нищо друго това е достатъчно за деклариране от наемодателя. Ще си подам и декларация по чл.73 до 30.04.2014 г.Правилно ли е това?
Най-отгоре
Иван Минков
вт яну 07 2014, 06:22 Цитирай
Регистриран потребител #1581
Регистриран: вт фев 02 2010, 01:23
съобщения: 4082
Ами май не е достатъчно - сега в сайта на НАП изкараха една друга служебна бележка, която е сборна за годината и май нея трябва да попълним за наемите.
Най-отгоре
PL
вт яну 07 2014, 06:46 Цитирай
Регистриран потребител #959
Регистриран: вт юни 30 2009, 05:13
съобщения: 429
Не си пасват приложенията на ГДД и новата служебна бележка. Тази служебна бележка ще е приложима към ГДД за 2014 според мен-това е мое мнение,а не становище.А има вече издадени през годината подписани , осчетоводени и предадени за деклариране на отсрещната страна.
Най-отгоре
Иван Минков
вт яну 07 2014, 09:03 Цитирай
Регистриран потребител #1581
Регистриран: вт фев 02 2010, 01:23
съобщения: 4082
Че то да не е първото дето не си пасва. А всъщност кое не пасва. Тя тази бележка всъщност повтаря евентуалните издадени сметки за изплатени суми и нейната единствена цел е да удостовери авансово внесения данък. Тази сл. бележка не може да се полва при попълване на декларацията - за тази цел се изпоолзват издадените сметки за изплатени суми.

Най-отгоре

Бърз отговор:

 

  Започване на нова тема

Иди:     Най-отгоре

Публикувайте тази тема: rss 0.92 Публикувайте тази тема: rss 2.0 Публикувайте тази тема: RDF
Powered by e107 Forum System
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
621 Разходи за...

Чрез сметка 621 се отчитат начислени лихви за всички заеми, лихви по дългове, свързани с дялово участие, лихви, които кредитните...


443 Ценови разлики по липси и...

Чрез сметка 443 се отчитат разликите между отчетната стойност на липсващите активи и стойността, с която са задължени начетените лица за...


242 Амортизация на дълготрайни нематериални...

Чрез сметка 242 се отчитат амортизациите на дълготрайни нематериални активи. Сметка 242 се дебитира със сумата на начислените до момента...


421...

Чрез сметка 421 се отчитат вземанията и задълженията към персонала по начислени възнаграждения и други плащания; по различни удръжки -...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0658 сек.,0.0090 от тях за заявки.БД заявки:47. Сървър памет:4,766kb