http://www.account-bg.info/balansi/

Форуми

Сайт за счетоводство, данъци и осигуряване :: Форуми :: Форум за счетоводство, данъци и осигуряване :: Данъци
 
<< Предишна тема | Следваща тема >>
сл.бележка за удържан данък по чл.43 от ЗДДФЛ
Започване на нова тема
Редактори:account-bg.info
Автор Отговор
vili
нд дек 29 2013, 04:49 Цитирай
Виолета
Регистриран потребител #228
Регистриран: нд яну 04 2009, 07:16
съобщения: 98
Г-н Минков,
Благодаря Ви за служебната бележка, но нещо се обърквам.При издаване на сметка за изплатени суми ежемесечно в служебната бележка автоматично се прехвърля сума по тази сметка. В служебната бележка която изтеглих в момента от лика, който ми дадохте ,попълвам по тримесечия сумата намалена с нормативно присъщите разходи 10%. и съответно удържаният данък.
В справката по чл.73 попълвам дължимита сума за наема, а в служебната бележка облагаемата сума .

Най-отгоре
Иван Минков
нд дек 29 2013, 05:28 Цитирай
Регистриран потребител #1581
Регистриран: вт фев 02 2010, 01:23
съобщения: 4082
Служебната бележка трябва да послужи на лицето-наемодател за да удостовери пред НАП колко данък му е удържан.
Справката по чл. 73 има друга цел - да информираме НАП на кои лица колко доход сме изплатили - в нея се включват разни видове доходи, вкл. и такива, които не се облагат с данъци - например - ренти и там действително се включва пълната дължима сума без да се приспада нищо.
Най-отгоре
Анонимен
нд дек 29 2013, 05:48 Цитирай
Гост
Още веднъж сърдечно Ви благодаря.
Правилно ли е това в служебната бележка записвам облагаема сума , а не пълната дължима.
Най-отгоре
Иван Минков
нд дек 29 2013, 06:10 Цитирай
Регистриран потребител #1581
Регистриран: вт фев 02 2010, 01:23
съобщения: 4082
Сега като я разгледах по-подробно тази служебна бележка не съм съвсем сигурен какво трябва да се пише в нея, но май трябва да се препише ред 3 от сметката за изплатени суми - т.е. след приспадане на нормативно признатите разходи.
Най-отгоре
vili
нд дек 29 2013, 06:38 Цитирай
Виолета
Регистриран потребител #228
Регистриран: нд яну 04 2009, 07:16
съобщения: 98
Благодаря Ви,
Като Ви моля да ме извините.Може би задавам елементарни въпроси, но разчитам на Вас, тъй като винаги и на всеки поставен въпрос отговаряте компетентно и веднага.
Най-отгоре
vili
пн дек 30 2013, 12:35 Цитирай
Виолета
Регистриран потребител #228
Регистриран: нд яну 04 2009, 07:16
съобщения: 98
Здраевейте,
Пак с тази прословута бележка по чл.43, три пъти се обаждах в НАП и пак не съм убедена, че правилно я попълвам. Пример:
за 1-во трим. посочвам облагаема сума т.е. брутна намалена с нормативно признати разходи/ : 2-ро трим. същите данни 3-т трим. същите данни , за 4-то не ми е много ясно : Брутна сума ли посочвам независимо, че пише облагаем доход.

Най-отгоре
PL
пн дек 30 2013, 03:53 Цитирай
Регистриран потребител #959
Регистриран: вт юни 30 2009, 05:13
съобщения: 431
За последното тримесечие ,не се удържа данък според мене се записва брутната сума защото това е изплатено.
Най-отгоре
vili
пн дек 30 2013, 06:57 Цитирай
Виолета
Регистриран потребител #228
Регистриран: нд яну 04 2009, 07:16
съобщения: 98
Благодаря Ви. Така съм я попълнила, но продължава да ме притеснява "Облагаем доход".
Най-отгоре
vili
вт дек 31 2013, 09:50 Цитирай
Виолета
Регистриран потребител #228
Регистриран: нд яну 04 2009, 07:16
съобщения: 98
В тази служебна бележка никъде няма къде да се запише по коя сметка е превеждан удържаният данък?
Най-отгоре
Иван Минков
вт дек 31 2013, 10:24 Цитирай
Регистриран потребител #1581
Регистриран: вт фев 02 2010, 01:23
съобщения: 4082
То и няма смисъл, защото тя сметката в съответното НАП е само една.
Най-отгоре
vili
вт дек 31 2013, 02:19 Цитирай
Виолета
Регистриран потребител #228
Регистриран: нд яну 04 2009, 07:16
съобщения: 98
Сигурно е така, но лицето Х си подава декларацията и прилага служебната бележка, единствено се вижда, в кой офис на НАП е преведен данъка само от служебен номер по регистрация на дружеството ?
Най-отгоре
Иван Минков
вт дек 31 2013, 05:48 Цитирай
Регистриран потребител #1581
Регистриран: вт фев 02 2010, 01:23
съобщения: 4082
Е то ако напишете по коя сметка е преведен данъка, ше се вижда само по коя сметка е преведен, което не носи много повече информация от това в кой офис на НАОП е преведен, доколкото всеки офис си има само по една банкова сметка.
И в крайна сметка такъв формуляр са направили от НАП - такъв попълвате какво да направим като не искат банковата сметка.
Най-отгоре
vili
ср яну 01 2014, 02:01 Цитирай
Виолета
Регистриран потребител #228
Регистриран: нд яну 04 2009, 07:16
съобщения: 98
Благодаря Ви.
Най-отгоре
Сани Василева
пн яну 06 2014, 06:54 Цитирай
Гост
В приложение 3, част 3 таблица 1 колона 3 /към данъчната декларация по чл.50/ пише, че трябва да се впише "Придобит доход". Днес подадох ГДД и на гишето ми казаха да попълня колоната. Попитах ги какво да пиша - хонорара, осигурителния доход, облагаемия или чистата сума, не можаха да ми отговорят и я взеха така. Тъй като тази колона е по тримесечия, единственият източник е новият образец на служебна бележка по чл.45, ар.4 от ЗДДФЛ, а там е вписан облагаемият доход. Не ми е ясно защо с различни понятия се работи, за да ни объркат и да изкарат счетоводителите за некадърни.
Най-отгоре
PL
вт яну 07 2014, 05:10 Цитирай
Регистриран потребител #959
Регистриран: вт юни 30 2009, 05:13
съобщения: 431
И аз се обърках през 2013 за трите тримесечия съм издавала сл.бележка и сметка за изплатени суми подавана е и декларация по чл.55 за четвъртото само сметка за изплатени суми в която е записана само брутната сума като изплатена без подаване на декл. по чл.55 това е за наеми .Смятам,че не трябва да попълвам нищо друго това е достатъчно за деклариране от наемодателя. Ще си подам и декларация по чл.73 до 30.04.2014 г.Правилно ли е това?
Най-отгоре
Иван Минков
вт яну 07 2014, 06:22 Цитирай
Регистриран потребител #1581
Регистриран: вт фев 02 2010, 01:23
съобщения: 4082
Ами май не е достатъчно - сега в сайта на НАП изкараха една друга служебна бележка, която е сборна за годината и май нея трябва да попълним за наемите.
Най-отгоре
PL
вт яну 07 2014, 06:46 Цитирай
Регистриран потребител #959
Регистриран: вт юни 30 2009, 05:13
съобщения: 431
Не си пасват приложенията на ГДД и новата служебна бележка. Тази служебна бележка ще е приложима към ГДД за 2014 според мен-това е мое мнение,а не становище.А има вече издадени през годината подписани , осчетоводени и предадени за деклариране на отсрещната страна.
Най-отгоре
Иван Минков
вт яну 07 2014, 09:03 Цитирай
Регистриран потребител #1581
Регистриран: вт фев 02 2010, 01:23
съобщения: 4082
Че то да не е първото дето не си пасва. А всъщност кое не пасва. Тя тази бележка всъщност повтаря евентуалните издадени сметки за изплатени суми и нейната единствена цел е да удостовери авансово внесения данък. Тази сл. бележка не може да се полва при попълване на декларацията - за тази цел се изпоолзват издадените сметки за изплатени суми.

Най-отгоре

Бърз отговор:

 

  Започване на нова тема

Иди:     Най-отгоре

Публикувайте тази тема: rss 0.92 Публикувайте тази тема: rss 2.0 Публикувайте тази тема: RDF
Powered by e107 Forum System
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
152 Получени дългосрочни...

Чрез сметка 152 се отчитат получените дългосрочни заеми. Заемите в чуждестранна валута се оценяват по централния курс на...


123 Печалби и загуби от текущата година...

Чрез сметка 123 се отчита крайният финансов резултат (печалбата или загубата) от дейността на предприятието. В края на отчетния период...


704 Приходи за бъдещи...

Чрез сметка 704 се отчитат приходите, за които още при получаването им е известно, че се отнасят за бъдещи периоди. Чрез тази сметка се...


121 Непокрита загуба от минали...

Чрез сметка 121 се отчита загубата от минали години. Сметка 121 се дебитира в началото на отчетния период с дебитното салдо на водената...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0617 сек.,0.0079 от тях за заявки.БД заявки:47. Сървър памет:4,766kb