http://www.account-bg.info/balansi/

Форуми

Сайт за счетоводство, данъци и осигуряване :: Форуми :: Форум за счетоводство, данъци и осигуряване :: Данъци
 
<< Предишна тема | Следваща тема >>
авансов ДДФЛ
Започване на нова тема
Редактори:account-bg.info
Автор Отговор
ссс
ср фев 23 2011, 03:42 Цитирай
Гост
по кой параграф трябва да се превежда авансовия данък за положен личен труд на собственика в ЕООД.
Искам пак да си припомним как става това: от 420 лв. приспадаме направените за сметка на собственика осигуровки и на остатъка начисляваме 10%. Попълваме декларация 1 - т. 31,31а,32 и 33 с данните, свързани с ДОД. Т.34 - записваме 420 лв., ако е избрал да се осигурява за всички осигурителни случаи. Декларация 6 подаваме само за ДОД
Най-отгоре
PL
ср фев 23 2011, 03:51 Цитирай
Регистриран потребител #959
Регистриран: вт юни 30 2009, 05:13
съобщения: 429
Не е ясен много въпроса.Смятам,че се самоосигурява за всички осигурителни случай тогава няма данък,ако е с ДУК е по друг начин.
Най-отгоре
Анонимен
ср фев 23 2011, 04:08 Цитирай
Гост
Защо да не ми е ясен въпроса. Нали вече трябва авансово да се плаща ДОД за доходите, които получава за положен личеен труд собственика. Но първо се приспада сумата за осигурителните вноски и на остатъка се начислява ДОД. Та въпросът ми е по кой параграф трябва да се внасят. Дали по 111212 или по 111213
Най-отгоре
Анонимен
ср фев 23 2011, 04:25 Цитирай
Гост
По параграфа по който се внасят данъците за работниците - 11 12 12
Най-отгоре
Анонимен
вт мар 01 2011, 01:32 Цитирай
Гост
Абе и мойта логика е по приравнени на трудови 111212, но някъде пише ли че е по този?
Най-отгоре
Иван Минков
вт мар 01 2011, 01:36 Цитирай
Регистриран потребител #1581
Регистриран: вт фев 02 2010, 01:23
съобщения: 4082
Пише да, ето тук например: http://schetovoditel.com/files/sprav/kod_pl/2011/kod_pl_rb_2011.pdf

Данък в/у доходите на физически лица - от трудови, служебни и приравнени на тях правоотношения - 11 12 12
Най-отгоре
Анонимен
вт мар 01 2011, 02:13 Цитирай
Гост
Благодаря, това и аз го виждам и затова мисля, че е по 111212, но колеги ми казват по 111213 и задължено лице се посочва ф.л. Според мен задължено лице в случая е ЮЛ платец на дохода. Права ли съм или не?
Най-отгоре
Анонимен
вт мар 01 2011, 02:26 Цитирай
Гост
Права сте да. Не ги слушайте тези с 11 12 13.
Най-отгоре
Анонимен
вт мар 01 2011, 02:36 Цитирай
Гост
благодаря
Най-отгоре
Миа
вт мар 01 2011, 02:42 Цитирай
Регистриран потребител #1484
Регистриран: пн яну 18 2010, 04:17
съобщения: 5
Моля да уточните - при плащане на ДОД на самоос. лице за положен личен труд, в платежното какво се пише: ЕГН, Булстат или и двете
Най-отгоре
Анонимен
вт мар 01 2011, 02:44 Цитирай
Гост
Данъкът се внася с останалия данък по трудови правоотношение и се плаща с едно платежно по булстат на фирмата. Може и с отделно платежно, но пак по булстат на фирмата и код за вид плащане 11 12 12
Най-отгоре
Миа
вт мар 01 2011, 03:03 Цитирай
Регистриран потребител #1484
Регистриран: пн яну 18 2010, 04:17
съобщения: 5
Благодаря за отговора. Тогава да задълбоча темата - всеки месец внасям ДОД за положен личен труд като самоос. лице и пускам обр.1, но обр.6 - не.
Обр.6 еднократно внасям в следващата година. Правилно ли е?
Най-отгоре
Анонимен
вт мар 01 2011, 03:17 Цитирай
Гост
Не е правилно. В годишната декл. 6 на самоосигуряващото се лице категорично не се посочва данък.
Данъка за положения личен труд на собственика трябва да включчите в месечната ви декларация 6 на фирмата. Тази, която подавате за останалите работници.

Най-отгоре
Анонимен
вт мар 01 2011, 03:30 Цитирай
Гост
А с какъв документ се изплаща дохода за положен личен труд на самоос. лице? Благодаря!
Най-отгоре
Миа
вт мар 01 2011, 03:38 Цитирай
Регистриран потребител #1484
Регистриран: пн яну 18 2010, 04:17
съобщения: 5
Ок, да уточня:
1. Внасяне на осигуровки и ДОД - ежемесечно
2. Подаване на обр.1 - ежемесечно с вкл. доход, върху който се внасят осигуровки, дан.основа и ДОД
3. Подаване на обр.6 - ежемесечно
4. обр. 6 годишно - само с осигр. вноски без ДОД

Но тогава ще се получи дублиране ,защото всеки месец ще подавам обр.6 с вноските по осиг. пера и после пак ще ги упомена в годишната обр.6?
Най-отгоре
Анонимен
вт мар 01 2011, 04:03 Цитирай
Гост
В месечната декл. 6 включвате само данъка, но не и осигуровките. Данъка се внася по реда на ЗДДФЛ, като за трудово правоотношение, а осигуровките се внасят като самоосигуряващо се лице по реда на КСО.
Тези доходи са приравнени на трудови само за целите на ЗДДФЛ, но не и за целите на социалното осигуряване.
Най-отгоре
Анонимен
вт мар 01 2011, 04:10 Цитирай
Гост
в месечната д6 не се подават осиг. вноски на самоосиг. лица, само дод
Най-отгоре
Миа
ср мар 02 2011, 10:28 Цитирай
Регистриран потребител #1484
Регистриран: пн яну 18 2010, 04:17
съобщения: 5
Благодаря на двамата Госта за отговорите!
Най-отгоре

Бърз отговор:

 

  Започване на нова тема

Иди:     Най-отгоре

Публикувайте тази тема: rss 0.92 Публикувайте тази тема: rss 2.0 Публикувайте тази тема: RDF
Powered by e107 Forum System
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
504 Разплащателна сметка във...

Чрез сметка 504 предприятията отчитат собствените и привлечените парични средства във валута, с които извършват разплащания с други...


692 Разходи за глоби и...

Чрез сметка 692 се отчитат всички видове глоби, неустойки и щети, начислени на доставчици, клиенти, транспортни и други предприятия за...


457 Разчети с...

Чрез сметка 457 предприятията отчитат сметните си отношения с митниците във връзка с начисляване и изплащане на митни...


495 Разчети по...

Чрез сметка 495 предприятията отчитат сметните си взаимоотношения със застрахователни предприятия във връзка с различни...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0590 сек.,0.0074 от тях за заявки.БД заявки:37. Сървър памет:4,745kb