http://www.account-bg.info/balansi/

Форуми

Сайт за счетоводство, данъци и осигуряване :: Форуми :: Форум за счетоводство, данъци и осигуряване :: Счетоводство
 
<< Предишна тема | Следваща тема >>
ишлеме
Започване на нова тема
Редактори:account-bg.info
Автор Отговор
мери
чт дек 02 2010, 01:21 Цитирай
Гост
колеги, за пръв път се сблъсквам с тази материя. къде мога да прочета повече за ишлемето? как да осчетоводя предаването на материалите за преработка от подизпълнители и кога се осчетоводява отчетна стоиност - в момента на предаването на материалите за обработка или в момента на продажбата им? благодаря
Най-отгоре
Анонимен
чт дек 02 2010, 01:47 Цитирай
Гост
Не става ясно каква отчетна стойност как се осчетоводява.
Но ишлемето си е вид производство и се осчетоводява по подобен начин.

Вземат се примерно следните операции:

601/302 - предоставените материали за ишлемето
611 - партида на очаквания готов продукт/601
после в 611 сметка партидата на готовия продукт натрупвате разходите по ишлемето

След като ви върнат готовия продукт формирате себестойност.

счет. операция

304 партидата на готовия продукт/611 - партидата на продукта с всички натрупани разходи

и вече след продажбата изписвате отчетната стойност на продадените стоки

горе долу това е.
Най-отгоре
Анонимен
пт дек 03 2010, 03:15 Цитирай
Гост
къде мога да прочета повече?
Най-отгоре
Анонимен
пт дек 03 2010, 03:42 Цитирай
Гост
Ами тръсете литература за осчетоводяване на производствени разходи. То не че се намират много полезни такива книги, но това ви трябва.
Най-отгоре

Бърз отговор:

 

  Започване на нова тема

Иди:     Най-отгоре

Публикувайте тази тема: rss 0.92 Публикувайте тази тема: rss 2.0 Публикувайте тази тема: RDF
Powered by e107 Forum System
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
252 Провизии за вземане от...

Сметка 252 е корективна. Тя не може да има дебитно салдо. Сметка 252 се дебитира при отписване от баланса на несъбираеми вземания от...


498 Други...

Чрез сметка 498 предприятията отчитат вземанията си от трети лица по операции, които не са обхванати от другите сметки в...


422 Подотчетни...

Чрез сметка 422 предприятията отчитат вземанията си от персонала за предоставените му със заповед на ръководителя или на упълномощено...


601 Разходи за...

Чрез сметка 601 се отчита стойността на: - отпуснатите за нуждите на производството суровини, основни и спомагателни материали (след...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0744 сек.,0.0097 от тях за заявки.БД заявки:27. Сървър памет:4,266kb